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    <titolo>PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 32 DELLA L.190/2012</titolo>
    <abstract>INFORMAZIONI PREVISTE DALL' AVCP</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-01-22</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>COLINDRES ESPANA NATALIE MERCEDES - Pagamento Fattura n.4/PA, n.5/PA</oggetto>
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      <oggetto>C.A.R.A.C.A.S. - Pagamento Fattura n.5/PA del 18/10/2017</oggetto>
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      <oggetto>SCUOTTO LOGISITCA - Pagamento Fattura n.1/PA del 09/11/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>Fondazione Teatro di  San Carlo</ragioneSociale>
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      <oggetto>NGP SAS DI AVITABILE MICHELE - Pagamento Fattura n.FATTPA 3_17 del 11/05/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>NEW GENERAL PROJECT s.a.s. di Avitabile
          R. e Co.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>930.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>DITTA LUCA MALETTA - Pagamento Fattura n.94/2017/PA del 24/03/2017</oggetto>
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      <oggetto>CASOLARO - Pagamento Fattura n.104/E del 31/05/2017</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>842.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>FULVIO ANDREA - Pagamento Fattura n.13/PA del 01/12/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>STOP MOUSE di ANDREA FULVIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
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      <oggetto>INTIMOON - Pagamento Fattura n.32/E del 21/05/2017</oggetto>
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      <oggetto>MEPA EDUCATIONAL - Pagamento Fattura n.65/PA del 05/12/2017</oggetto>
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      <oggetto>DITTA LUCA MALETTA - Pagamento Fattura n.188/2017/PA del 20/06/2017</oggetto>
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        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DITTA LUCA MALETTA - Pagamento Fattura n.187/2017/PA del 20/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLTLCU70P18F839L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALETTA LUCA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MLTLCU70P18F839L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALETTA LUCA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-21</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTIMOON - Pagamento Fattura n.28/E del 27/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INTIMOON S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTIMOON S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>39.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSOCIAZIONE ARCHEOSCIENZE - Pagamento Fattura n.3-PA del 05/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHEOSCIENZE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>96032710632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHEOSCIENZE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IST. VIGIL. LA LEONESSA - Pagamento Fattura n.2017-22 del 01/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24EP</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01288300633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO VIGILANZA LA LEONESSA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GIODICART - Pagamento Fattura n.5545 del 31/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>454.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>454.71</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTIMOON - Pagamento Fattura n.54/E del 20/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04922571213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTIMOON S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04922571213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTIMOON S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>632.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>632.07</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GRUPPO GIODICART SRL - Pagamento Fattura n.5536 del 31/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TELECOM - Pagamento Fattura n.8T00075982 del 06/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3B1F6AFB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FIMSA SUD - Pagamento Fattura n.375 del 24/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD s.a.s. di GALDIERI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD s.a.s. di GALDIERI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>424.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>424.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F1B720F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IOVANE MARCO - PROGETTO BULLING AND CYBERBULLING A.S. 2016/17</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VNIMRC76P11F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IOVANE MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VNIMRC76P11F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IOVANE MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3985.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3985.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z41206568D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DOKUMENTAL - Pagamento Fattura n.296 del 25/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>118.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B204B791</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NGP - Pagamento Fattura n.FATTPA 5_17 del 13/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06737951217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW GENERAL PROJECT s.a.s. di Avitabile
          R. e Co.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06737951217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW GENERAL PROJECT s.a.s. di Avitabile
          R. e Co.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>708.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>708.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C1D37607</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DOKUMENTAL - Pagamento Fattura n.54 del 15/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>892.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>892.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4D1D581DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NGP DI AVITABILE MICHELE - Pagamento Fattura n.FATTPA 1_17 del 13/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06737951217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW GENERAL PROJECT s.a.s. di Avitabile
          R. e Co.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06737951217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW GENERAL PROJECT s.a.s. di Avitabile
          R. e Co.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>ALBERTO NAPOLITANO PIANOFORTI - Pagamento Fattura n.209 del 09/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04485170635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERTO NAPOLITANO PIANOFORTI DI ANTONIO NAPOLITANO &amp; C.SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04485170635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERTO NAPOLITANO PIANOFORTI DI ANTONIO NAPOLITANO &amp; C.SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GIODICART - Pagamento Fattura n.5544 del 31/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>507.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NIYCE EVENT - Pagamento Fattura n.FATTPA 1_17 del 01/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NYCE EVENT S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07094811218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NYCE EVENT S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE ATELLANA - RASSEGNA AD MAIORI 2017 - Pagamento Fattura n.04PA2017 del 19/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Associazione Artistico-Culturale ATELLANA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04180850655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Artistico-Culturale ATELLANA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MOSCATI ANGELO - Pagamento Fattura n.1/PA del 13/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSCNGL71B09F839L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSCATI ANGELO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSCNGL71B09F839L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSCATI ANGELO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2866.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTENUFFICIO -  Fattura n.000479/PA del 20/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO  di FENIZIA ANTONIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO  di FENIZIA ANTONIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>528.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPUTER SOFTWARE ARGO - Pagamento Fattura n.511/2017/FXA del 11/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE SAS DI L.
          DIRETTORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE SAS DI L.
          DIRETTORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EUROPROGRAM - Pagamento Fattura n.FAPA000002 del 31/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROPROGRAM S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06547280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPROGRAM S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>113.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>113.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D'AGOSTINO - Pagamento Fattura n.348/PA del 15/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07265760632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI D'AGOSTINO SRL VIAGGI E TURISMO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>80000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24EP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07265760632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI D'AGOSTINO SRL VIAGGI E TURISMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FIMSA  SUD - Pagamento Fattura n.168 del 22/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD s.a.s. di GALDIERI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD s.a.s. di GALDIERI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>171.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>171.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ARIN DI EDUARDO MAGLIANO - Pagamento Fattura n.20/PA del 14/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>07140930632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIN ITALIA dell'ing. Eduardo Magliano</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07140930632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIN ITALIA dell'ing. Eduardo Magliano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2520.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIMMINO FRANCESCA - INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIMMINO FRANCESCA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMMFNC73M51C129A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMMINO FRANCESCA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F20198C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/PA del 20/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BLSD NAPOLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24EP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <oggetto>DOKUMENTAL - Pagamento Fattura n.170 del 23/05/2017</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>FIMSA SUD - Pagamento Fattura n.136 del 01/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>DOKUMENTAL - Pagamento Fattura n.221 del 13/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>GIODICART - Pagamento Fattura n.5540 del 31/10/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>290.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>ISFEA - Pagamento Fattura n.46/PA del 11/03/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>02874481217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISFEA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DEGLI INGG. AURIEMMA F. DE STEFANO P. ESPOSITO</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>DOKUMENTAL - Pagamento Fattura n.55 del 15/02/2017</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>267.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>INSITUT FRANCAIS ITALIA - N. 13 QUOTE ESAME CERTIFICAZIONE DELF</oggetto>
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          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-03-28</dataInizio>
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      <oggetto>FULVIO ANDREA - Pagamento Fattura n.08/PA del 21/11/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>STOP MOUSE di ANDREA FULVIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLVNDR55M10F839B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STOP MOUSE di ANDREA FULVIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>294.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ISTITUTO DIDATTICO SRL - Pagamento Fattura n.A 37 / A del 12/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00856180674</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GRUPPO GIODICART SRL - Pagamento Fattura n.5542 del 31/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>494.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>494.35</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>INTIMOON - Pagamento Fattura n.13/E del 24/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INTIMOON S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04922571213</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>710.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTIMOON - Pagamento Fattura n.23/E del 10/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04922571213</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04922571213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTIMOON S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>399.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>399.41</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GRUPPO GIODICART SRL - Pagamento Fattura n.5543 del 31/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>490.07</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-23</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>LA SFORZESCA - Pagamento Fattura n.673 del 31/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2017-11-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GIODICART - Pagamento Fattura n.6707 del 30/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTIMOON - Pagamento Fattura n.63/E del 19/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GIODICART - Pagamento Fattura n.5541 del 31/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>COMPUTER SOFTWARE ARGO - Pagamento Fattura n.599/2017/FXA del 09/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          DIRETTORE</ragioneSociale>
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          DIRETTORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COCORITOUR - Pagamento Fattura n.11/PA del 12/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COCORITOUR S.N.C. di DI GUIDA EZIO e MARIA VITALE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03736311212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COCORITOUR S.N.C. di DI GUIDA EZIO e MARIA VITALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6045.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CITTA' DELLA SCIENZA - Pagamento Fattura n.1041/FPA1, n.1040/FPA1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>95005580634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1905.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DOKUMENTAL - Pagamento Fattura n.94 del 13/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1236.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GRUPPO GIODICART - Pagamento Fattura n.2716 del 04/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>77.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DOKUMENTAL - Pagamento Fattura n.355 del 12/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DOKUMENTAL S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>717.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>717.60</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MEPA - FESR PON 10.8.1.A3  2015 - 109 - Pagamento Fattura n.11/PA del 03/03/2017 CUP G66J15002080007</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEPA EDUCATIONAL SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07546221214</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>16264.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ENSTAC SRL - Pagamento Fattura n.FatPAM 24 del 22/02/2017 - CLIL A.S. 2016/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07285161217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENSTAC SSRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07285161217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENSTAC SSRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>17850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FULVIO ANDREA - Pagamento Fattura n.09/PA del 21/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STOP MOUSE di ANDREA FULVIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLVNDR55M10F839B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STOP MOUSE di ANDREA FULVIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC91D5D25A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FIMSA SUD - Pagamento Fattura n.135 del 01/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIMSA SUD s.a.s. di GALDIERI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>FIMSA SUD s.a.s. di GALDIERI</ragioneSociale>
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      <oggetto>GIODICART - Pagamento Fattura n.5538 del 31/10/2017</oggetto>
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      <oggetto>TELECOM - FESR PON 10.8.1.A1 -CA-2015-69 Pagamento Fattura n.6820170414005608 del 29/04/2017</oggetto>
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      <oggetto>PARTENUFFICIO - Pagamento Fattura n.002336/PA del 07/11/2017</oggetto>
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      <oggetto>NGP - Pagamento Fattura n.FATTPA 4_17 del 09/10/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>NEW GENERAL PROJECT s.a.s. di Avitabile
          R. e Co.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-18</dataInizio>
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      <oggetto>INTIMOON - Pagamento Fattura n.70/E del 23/11/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>04922571213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTIMOON S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>428.24</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>DOKUMENTAL - Pagamento Fattura n.193 del 21/06/2017</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>DOKUMENTAL - Pagamento Fattura n.74 del 23/02/2017</oggetto>
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        <dataInizio>2017-03-14</dataInizio>
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      <oggetto>ARGO SOFTWARE SRL - Pagamento Fattura n.3604 del 02/02/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1891.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DOKUMENTAL - Pagamento Fattura n.291 del 17/10/2017</oggetto>
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        <dataUltimazione>2017-11-14</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ISTITUTO CERVANTES - N. 37 QUOTE ESAME CERTIFICAZIONE DELE (A2/B1 ESCOLARES)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NGP di AVITABILE MICHELE - Pagamento Fattura n.FATTPA 2_17 del 07/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06737951217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW GENERAL PROJECT s.a.s. di Avitabile
          R. e Co.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06737951217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW GENERAL PROJECT s.a.s. di Avitabile
          R. e Co.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.358 del 19/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>80000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24EP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMBIENTE SCUOLA - Pagamento Fattura n.2017004185 del 24/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AmbienteScuola s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AmbienteScuola s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4866.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4866.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FIMSA SUD - Pagamento Fattura n.376 del 24/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD s.a.s. di GALDIERI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD s.a.s. di GALDIERI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2123.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2123.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANITAL - Pagamento Fattura n.108166 del 31/10/2017 - DECORO IMMOBILI SCOLSTICI 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07960110158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA FARMAFACTORING S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07960110158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA FARMAFACTORING S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26661.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26661.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DITTA LUCA MALETTA - Pagamento Fattura n.273/2017/PA del 23/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLTLCU70P18F839L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALETTA LUCA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLTLCU70P18F839L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALETTA LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DOKUMENTAL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1460.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1460.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z151C4F6D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTENUFFICIO - ORD. 76/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO  di FENIZIA ANTONIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO  di FENIZIA ANTONIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z261B154A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANITAL - CONTRATTO DI PULIZIA LSU</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07960110158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA FARMAFACTORING S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL - Societ� Consortile per i servizi integrati s.c.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL - Societ� Consortile per i servizi integrati s.c.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110327.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>103541.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3819B2E88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARIPARMA- COMPENSO GESTIONE REMOTE BANKING - PERIODO 01/07/2016-31/12/2016 - Pagamento Fattura n.344/E del 17/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02113530345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02113530345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z631C26079</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTIMOON - ORD. 75/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04922571213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTIMOON S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04922571213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTIMOON S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>649.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>532.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B13578A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POSTE ITALIANE - FATT. 8716355983 - OTTOBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1332.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA1AE543A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D'AGOSTINO SRL - ORD. 74/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07265760632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI D'AGOSTINO SRL VIAGGI E TURISMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07265760632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI D'AGOSTINO SRL VIAGGI E TURISMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF918B575E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IST. VIGILANZA LA LEONESSA - SORVEGLIANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01288300633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO VIGILANZA LA LEONESSA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01288300633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO VIGILANZA LA LEONESSA S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>623063744E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANITAL - DECORO E FUNZIONALITA' EDIFICI SCOLASTICI 2015 - ISTITUTO MINUCCI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>07960110158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA FARMAFACTORING S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL - Societ� Consortile per i servizi integrati s.c.p.A</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL - Societ� Consortile per i servizi integrati s.c.p.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>244433.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>244433.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z371333966</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038020634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "SABATINO MINUCCI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TELECOM  ADSL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>80000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24EP</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3340.49</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
